2022年湖南省外事侨务办公室出国(境)服务中心单位预算
- 索引号:430S00/2022-01001718
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- 发文日期: 2022-03-03 11:03
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- 名称: 2022年湖南省外事侨务办公室出国(境)服务中心单位预算
目 录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 2022年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第二部分 2022年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
湖南省外事侨务办公室出国(境)服务中心(以下简称中心)是中共湖南省委外事工作委员会办公室下属二级机构,属于公益二类事业单位。主要业务范围包括因公护照及赴港澳通行证的制作,代办出国签证服务,代办涉外公证文书的领事认证,负责“APEC”商务旅行卡的申办和代办其签证服务等涉外服务工作。
(二)机构设置
中心下设办公室、财务部、护照签证部、领事服务部共四个部门。
二、部门预算单位构成
湖南省外事侨务办公室出国(境)服务中心没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本单位预算。
三、单位收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算 331.56 万元,其中,一般公共预算拨款 325.56万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营收入6万元。收入较去年减少 117.14 万元,主要是受新冠疫情影响,减少非税收入预算45万元,上年结转和结余减少50.7万,经营收入预算减少7.88万,压减一般性支出和项目支出等。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算 331.56 万元,其中,一般公共服务 201.06 万元,社会保障和就业支出48.5万元,卫生健康支出32万元,住房保障支出50万元。支出较去年减少117.14万元,主要是因为受疫情影响,非税收入预计减少45万,压减一般性支出和项目支出等。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算 325.56 万元,其中,一般公共服务支出 195.06 万元,占 59.92 %;社会保障和就业支出48.5万元,占14.90 %;卫生健康支出32万元,占9.8%;住房保障支出50万元,占15.38%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数 325.56 万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算 0 万元。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费61.72 万元,比上年预算增加5.22万元,增长9.2%,主要是增加了水电费开支7万。
(二)“三公”经费预算:2022年年本单位“三公”经费预算数为2万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较上年增加0.5万元,主要是上年度降幅过大,预计新冠疫情影响缩小,各项业务将有所回升。
(三)一般性支出情况:2022年本单位无会议费、培训费、节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。
(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为331.56 万元,其中,基本支出 331.56 万元,项目支出 0 万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年单位预算表
附件: 2022年湖南省外事侨务办公室出国(境)服务中心单位预算公开.XLS