2025年湖南省外事侨务办公室出国(境)服务中心单位预算
- 索引号:430S00/2025-048839
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- 发文日期: 2025-03-11 10:03
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- 名称: 2025年湖南省外事侨务办公室出国(境)服务中心单位预算
目 录
第一部分 2025年单位预算说明
第二部分 2025年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
湖南省外事侨务办公室出国(境)服务中心(以下简称中心)是中共湖南省委外事工作委员会办公室下属二级机构,属于公益二类事业单位。主要业务范围包括因公护照及赴港澳通行证的制作,代办出国签证服务,代办涉外公证文书的领事认证,负责“APEC”商务旅行卡的申办和代办其签证服务等涉外服务工作。
(二)机构设置
中心下设办公室、财务部、护照签证部、领事服务部共四个部门。
二、预算单位构成
湖南省外事侨务办公室出国(境)服务中心2025年单位预算只有本级,湖南省外事侨务办公室出国(境)服务中心无下属预算单位。因此本单位预算仅含本级预算。
三、单位收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算548万元,其中,一般公共预算拨款467.69万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营收入80.31万元。收入较去年减少2万元,与去年基本持平。
(二)支出预算:2025年本单位支出预算548万元,其中,一般公共服务428万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出41万元,卫生健康支出30万元,住房保障支出49万元。支出较去年减少2万元,与去年基本持平。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算467.69万元,其中,一般公共服务支出347.69万元,占74.34%;公共安全支出0万元,占0%;社会保障和就业支出41万元,占8.77%;卫生健康支出30万元,占6.41%;住房保障支出49万元,占10.48%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本单位基本支出预算数376.69万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本单位项目支出预算91万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:省外事服务综合管理平台运维及等保测评项目,支出26万元,主要用于机房及大厅硬件及系统运维、等级保护三级测评的支出;证照工本费支出65万元,主要用于空白公务护照及附加证明书贴纸的购置支出。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费:2025年本单位运行经费155万元,比上年预算增加24.58万元,上升18.85%,主要是因为公务出国及领事认证的业务在回升,随着业务量的增加,人员费用及办公经费等都有相应增加。2025年增加劳务费预算14.2万元,邮电费4万元,办公经费增加6.38万元。
(二)“三公”经费预算:2025年本单位“三公”经费预算数为2万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费2万元(其中,公务用车购置费0
万元,公务用车运行费 2万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少24万元,主要是比上年度减少公车购置费25万元。
(三)一般性支出情况:2025年本单位会议费预算0万元,未计划举办相关会议;培训费预算 0 万元,未计划开展相关培训事项 ,无举办其他节庆、晚会、论坛、赛事活动预算的计划。
(四)政府采购情况:2025年本单位政府采购预算总额 0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为548万元,其中,基本支出457万元,项目支出91万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年单位预算表
湖南省外事侨务办公室出国(境)服务中心2025年预算表.xlsx