目 录
第一部分 2026年部门预算说明
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)
(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)
(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他资金绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
略。
(二)机构设置
我办内设机构 8 个,包括:秘书处(统筹协调处)、涉外管理与领事处、出国管理处(护照签证处)、新闻文化处、欧洲处、美洲大洋洲处、亚洲非洲处、港澳事务处,另设机关党 委(人事处)。湖南省人民对外友好协会(以下简称“省友协”)是从事民间对外交往的全省性人民团体,在省委、省政府领导下,由省委外事办代管,省友协办公室是其办事机构。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
1、中共湖南省委外事工作委员会办公室本级。
2、湖南省外事侨务办公室出国(境)服务中心。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算 4,514.72 万元,其中,一般公共预算拨款 4,019.44 万元,事业单位经营收入 84.69万元,上年结转结余 410.59 万元,政府性基金预算拨款 0 万
元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收
入 0 万元。收入较去年减少 248.43 万元,主要是严格落实党
政机过“紧日子”有关要求和厉行节约精神,压减了其他事业发展等资金,以及上年结转结余等资金减少。
(二)支出预算:2026年本部门支出预算 4,514.72 万元,其中,一般公共服务支出 3,838.29 万元、科学技术支出 5.00 万元、社会保障和就业支出 248.43 万元、卫生健康支
出 229万元、住房保障支出 194 万元。支出较去年减少 248.43万元,主要是严格贯彻落实党政机关过“紧日子”有关要求,压减了有关业务性工作等其他事业发展资金支出。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算 4,430.03 万元,其中,一般公共服务支出 3,753.60 万元,占 84.73%;科学技术支出 5.00 万元,占 0.11%;社会保障和就业支出
248.43万元,占 5.61%;卫生健康支出 229 万元,占 5.17%;住房保障支出 194 万元,占 4.38%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数3,064.31万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算 1,365.72万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作经费 317.00 万元,主要用于外
宾接待、因公护照制作等方面;其他事业发展资金 638.13 万元主要用于重要对外交流活动、乡村振兴工作及因公出国出
访等方面;上年结转结余的其他事业发展资金 410.59 万元,主要用于对外专项工作等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费:2026年本部门机关本级、湖南省外事侨务办公室出国(境)服务中心等 2 家行政事业单位的机关
运行经费 654.65万元,比上年预算增加 0.24 万元,与上年基本持平。
(二)“三公”经费预算:2026年本部门机关本级、湖南省外事侨务办公室出国(境)服务中心等 2 家行政事业单位“三公”经费预算数 464.00 万元,其中,公务接待费 201.00 万
元,公务用车购置及运行费 63.00 万元(其中,公务用车购
置费 0 万元,公务用车运行费 63.00 万元),因公出国(境)费 200 万元。2026 年“三公”经费预算与上年持平。
(三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算 8 万元,拟召开年度外事委、与外宾会见和签约等会议,人数约 150 人,内容为省委外事工作委员会年度会议、与外宾签订
相关协议、工作布置等会议;培训费预算 6 万元,拟开展全
省涉外管理及领事保护等培训,人数约 100 人,内容为全省涉外管理及领事保护等培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)委托业务费情况:2026年本部门本级、省外事侨务办公室出国(境)服务中心等 2 家行政事业单位的委托业
务费 0 万元,与上年预算持平。
(五)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额
0 万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 0
万元;服务类采购预算 0 万元。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025
年12月底,本部门共有公务用车 9 辆,其中,机要通信用车
0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 9 辆;单位价值
50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上设备 0 台。
2026 年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,
应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车
0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价
值 50 万元以上通用设备 0 台,新增配备单位价值 100 万元以
上设备 0 台。
(七)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为 4,
104.13万元,其中,基本支出 3,149.00 万元,项目支出 955.13
万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件:第二部分 2026年部门预算表
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