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湖南省人民政府外事侨务办公室2017年度部门决算

  • 索引号:430S00041/2018-20753
  • 题裁分类:
  • 发布机构: 省外事侨务办公室
  • 发文日期: 2018-08-14 00:08
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  • 主题词:
  • 名称: 湖南省人民政府外事侨务办公室2017年度部门决算

目录

第一部分湖南省人民政府外事侨务办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分湖南省人民政府外事侨务办公室概况

一、部门职责

湖南省人民政府外事侨务办公室(以下简称“省外侨办”)系省政府组成部门,其主要职责为:

(一)贯彻执行党和国家外事、侨务和港澳工作方针、政策、法规以及省委、省政府关于外事、侨务和港澳工作的决策部署,监督和指导其在全省的落实情况;起草我省有关外事、侨务和港澳工作的地方性法规、规章草案;审核全省各市州和部门制定的涉外涉侨涉港澳的有关政策;审核各部门、各单位报请省委、省政府审批的外事文件。

(二)围绕全省经济社会发展和对外开放,进行外事、侨务和港澳情况调研,为省委、省政府外事、侨务和港澳工作决策提供建议;制定全省外事、侨务和港澳工作发展规划;负责省委外事工作领导小组的日常工作;协调处理全省重大涉外涉侨涉港澳事务。

(三)负责组织接待来我省访问的国宾、党宾和其他重要外宾、华侨华人、港澳同胞;统筹安排省委、省人大、省政府、省政协领导人的外事活动及会见华侨华人、港澳知名人士的有关事宜;指导市州和省直各部门做好外事接待及礼宾工作。

(四)归口管理全省因公出国(境)工作;协助省委外事工作领导小组制定省级领导出访计划,统筹安排省级领导因公出访工作;在中央和省委、省政府授权范围内,审核、审批我省人员因公出国、赴港澳的有关事宜;负责颁发、管理因公护照和因公赴港澳通行证;负责全省具有因公出国(境)任务审批权单位的业务指导和监督工作;会同有关部门监督、检查全省因公出访情况;协同有关部门对违反规定、弄虚作假的因公出国(境)团组和人员进行查处 。

(五)负责管理全省与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的联络工作;负责办理或承办邀请外国人来访的签证通知函电及相关事项;协调处理外国机构、人员在湘及我省机构、公民在海外的领事保护及相关事宜;依法承担来湘采访的外国及港澳记者、外国驻湘新闻机构和常驻记者的有关管理工作,牵头协调管理境外非政府组织在湘活动及全省民间组织参加国际非政府组织活动的工作;审核在湘举办的国际会议;协同处理全省重大涉外事件、事故和纠纷;协同有关部门处理、防止和抵御境外宗教渗透、配合做好反邪教、反恐怖等专项工作中的涉外事务;指导和参与全省涉外应急预案的制定和实施;协同管理外国专家及全省口岸的相关外事业务。

(六)配合和协助省委外宣部门做好对外宣传和群众性外事教育工作;开展对国际形势、地区和国别政策、国际热点问题的综合研究,并向有关部门提供国际形势、对外政策及港澳事务的宣传材料和对外表态、宣传报道口径;协同审核重要涉外报道稿件和其他有关文稿;会同有关部门做好全省涉外参观点的开辟、调整和有关管理工作。

(七)归口管理全省友好城市工作,指导协调全省与外国友好城市、友好省州(县)以及其他友好单位的交往活动;指导民间对外友好交往工作,开展多边、双边国际交流。

(八)依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨华人在湘的合法权益;负责组织宣传侨务工作政策法规;负责全省归侨、侨眷扶贫工作;协助做好华侨回国安置及其在内地眷属的工作;协助做好归侨、侨眷代表人士参政议政工作;协调处理侨务信访工作;协助开展华侨华人捐赠工作,参与对涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作。

(九)负责海外华侨华人及其社团的联络联谊工作;指导、推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作,协助做好海外高层次人才引进和侨务引资引智工作,促进华侨华人在经济、科技、文化、教育等方面与我省的交流合作;组织协调做好华侨华人、港澳同胞在湘重点投资企业的权益保护工作;配合做好侨务对台工作;负责海外交流协会的管理工作。

(十)统筹协调省政府各部门和市州人民政府与港澳地区的工作联系及有关业务往来;负责我省与中央驻港澳机构的联络工作;研究提出促进我省与港澳地区经济、技术、文化交流合作的意见建议;依法维护在湘港澳同胞及其眷属的合法权益;对我省驻港澳机构提出的有关事宜提供意见、建议和工作协助。

(十一)负责对外事干部、涉外人员以及因公出国(境)团组和人员进行对外政策和外事纪律教育,负责组织外事侨务干部及翻译人员的业务培训;协助做好我省党政干部国际形势、外事政策等教育;配合相关部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况;承办驻外使领馆外交和工勤人员在我省的选派工作;承办全省翻译系列专业技术职务任职资格评审的有关工作。

(十二)负责邀请外国副部级及以上官员、外国驻华大使(总领事)来湘访问的相关事项。

(十三)调研湖南省海外侨情和侨务工作并提出政策建议。

(十四)负责在湘华侨华人国际性联谊活动的协调工作。

(十五)承办省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)湖南省人民政府外事侨务办公室本级;

(二)两个二级事业单位,即:湖南省七三一办公室和湖南省外事侨务办公室出国(境)服务中心;

(三)一个挂靠单位:湖南青园宾馆。

需要说明的是,从2018年起,湖南青园宾馆财务预决算关系移交省国资委,其数据将不再包含于本部门报告。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门:湖南省人民政府外事侨务办公室

                  财决公开01表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4,729.41

一、一般公共服务支出

30

4,924.98

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

4.80

四、经营收入

5

1,530.05

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

713.21

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

23.95

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

165.61

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

155.80

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

6,259.46

本年支出合计

51

5,988.35

用事业基金弥补收支差额

23

12.49

结余分配

52

108.88

年初结转和结余

24

-2,956.06

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

23.47

        转入事业基金

54

108.88

 

26

 

年末结转和结余

55

-2,781.34

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

378.24

 

28

 

 

57

 

总计

29

3,315.89

总计

58

3,315.89

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

二、收入决算表

部门:湖南省人民政府外事侨务办公室

财决公开02表

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,259.46

4,729.41

0.00

0.00

1,530.05

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

5,173.73

3,643.68

0.00

0.00

1,530.05

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,142.73

3,612.68

0.00

0.00

1,530.05

0.00

0.00

2010301

  行政运行

1,274.20

1,274.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

2,363.83

833.78

0.00

0.00

1,530.05

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,504.70

1,504.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20125

港澳台侨事务

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012506

  华侨事务

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

607.93

607.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

607.93

607.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

140.46

140.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

292.24

292.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

175.23

175.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

21011

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  2101101

12.20

12.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  2101102

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

305.00

305.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

305.00

305.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160699

  其他涉外发展服务支出

305.00

305.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

155.80

155.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

155.80

155.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

137.80

137.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


三、支出决算表

部门:湖南省人民政府外事侨务办公室

财决公开03表

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,988.35

2,968.74

1,598.43

0.00

1,421.18

0.00

201

一般公共服务支出

4,924.98

2,075.78

1,428.02

0.00

1,421.18

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,883.05

2,075.78

1,386.09

0.00

1,421.18

0.00

2010301

  行政运行

1,267.20

1,267.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

2,357.09

785.91

150.00

0.00

1,421.18

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,258.76

22.67

1,236.09

0.00

0.00

0.00

20125

港澳台侨事务

41.93

0.00

41.93

0.00

0.00

0.00

2012506

  华侨事务

41.93

0.00

41.93

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00

20406

司法

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00

2040602

  一般行政管理事务

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

713.21

713.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

712.73

712.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

245.26

245.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

292.24

292.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

175.23

175.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

23.95

23.95

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

21011

23.95

23.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  2101101

18.95

18.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  2101102

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  2101199

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

165.61

0.00

165.61

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

165.61

0.00

165.61

0.00

0.00

0.00

2160699

  其他涉外发展服务支出

165.61

0.00

165.61

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

155.80

155.80

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

155.80

155.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

137.80

137.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门:湖南省人民政府外事侨务办公室

财决公开04表

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,729.41

一、一般公共服务支出

28

3,503.80

3,503.80

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

4.80

4.80

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

713.21

713.21

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

23.95

23.95

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

165.61

165.61

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

155.80

155.80

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

4,729.41

本年支出合计

49

4,567.17

4,567.17

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

276.83

年末财政拨款结转和结余

50

439.07

439.07

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

276.83

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

5,006.24

总计

54

5,006.24

5,006.24

0.00

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:湖南省人民政府外事侨务办公室

财决公开05表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

276.83

253.35

23.48

4,729.41

2,776.21

1,953.20

4,567.17

2,968.74

1,598.43

439.07

60.82

378.25

0.00

201

一般公共服务支出

159.76

141.08

18.68

3,643.68

1,995.48

1,648.20

3,503.80

2,075.78

1,428.02

299.64

60.78

238.86

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

148.83

141.08

7.75

3,612.68

1,995.48

1,617.20

3,461.87

2,075.78

1,386.09

299.64

60.78

238.86

0.00

2010301

  行政运行

23.15

23.15

0.00

1,274.20

1,274.20

0.00

1,267.20

1,267.20

0.00

30.15

30.15

0.00

0.00

2010350

  事业运行

117.93

117.93

0.00

833.78

683.78

150.00

935.91

785.91

150.00

15.80

15.80

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

7.75

0.00

7.75

1,504.70

37.50

1,467.20

1,258.76

22.67

1,236.09

253.69

14.83

238.86

0.00

20125

港澳台侨事务

10.93

0.00

10.93

31.00

0.00

31.00

41.93

0.00

41.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2012506

  华侨事务

10.93

0.00

10.93

31.00

0.00

31.00

41.93

0.00

41.93

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

  一般行政管理事务

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

105.28

105.28

0.00

607.93

607.93

0.00

713.21

713.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

104.80

104.80

0.00

607.93

607.93

0.00

712.73

712.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

104.80

104.80

0.00

140.46

140.46

0.00

245.26

245.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

292.24

292.24

0.00

292.24

292.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

0.00

175.23

175.23

0.00

175.23

175.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.99

6.99

0.00

17.00

17.00

0.00

23.95

23.95

0.00

0.04

0.04

0.00

0.00

21011

21011

6.99

6.99

0.00

17.00

17.00

0.00

23.95

23.95

0.00

0.04

0.04

0.00

0.00

2101101

  2101101

6.79

6.79

0.00

12.20

12.20

0.00

18.95

18.95

0.00

0.04

0.04

0.00

0.00

2101102

  2101102

0.00

0.00

0.00

4.80

4.80

0.00

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  2101199

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

305.00

0.00

305.00

165.61

0.00

165.61

139.39

0.00

139.39

0.00

21606

涉外发展服务支出

0.00

0.00

0.00

305.00

0.00

305.00

165.61

0.00

165.61

139.39

0.00

139.39

0.00

2160699

  其他涉外发展服务支出

0.00

0.00

0.00

305.00

0.00

305.00

165.61

0.00

165.61

139.39

0.00

139.39

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

155.80

155.80

0.00

155.80

155.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

155.80

155.80

0.00

155.80

155.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

137.80

137.80

0.00

137.80

137.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

18.00

18.00

0.00

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:湖南省人民政府外事侨务办公室


财决公开06表

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,970.16

302

商品和服务支出

302.42

310

其他资本性支出

5.10

30101

  基本工资

497.66

30201

  办公费

12.20

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

267.62

30202

  印刷费

0.90

31002

  办公设备购置

5.10

30103

  奖金

309.90

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

31.13

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

1.29

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

308.10

30206

  电费

10.99

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

452.79

30207

  邮电费

16.14

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

31.63

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

71.32

30209

  物业管理费

9.99

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

691.07

30211

  差旅费

34.84

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

88.53

30212

  因公出国(境)费用

0.28

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

256.08

30213

  维修(护)费

4.88

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

7.09

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

24.78

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

1.16

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.63

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

47.84

30218

  专用材料费

41.29

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

101.19

30225

  专用燃料费

3.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.12

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

149.44

30227

  委托业务费

0.33

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

18.00

30228

  工会经费

12.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

10.69

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

46.37

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

76.56

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5.21

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

11.67

 

 

 

人员经费合计

2,661.23

公用经费合计

307.52

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位:湖南省人民政府外事侨务办公室

财决公开08表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

813.80

315.00

120.00

45.00

75.00

378.80

472.90

203.64

99.46

44.50

54.96

169.80

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:湖南省人民政府外事侨务办公室

财决公开07表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

3.本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计3315.89万元。与2016年相比,收、支总计各减少70.44万元,下降2.08%。主要是一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6259.46万元,其中:财政拨款收入4729.41万元,占比75.56%;经营收入1530.05万元,占比24.44%

三、支出决算情况说明

本年支出合计5988.35万元,其中:基本支出2968.74万元,占比49.58%;项目支出1598.43万元,占比26.69%;经营支出1421.18万元,占比23.73%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计5006.24万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加374.92万元,增长8.10%。主要是社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出4567.17万元,占本年支出合计的76.27%。与2016年相比,财政拨款支出增加494.55万元,增长12.14%。主要是社会保障和就业支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出4567.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3503.8万元,占比76.72%;公共安全支出4.8万元,占比0.10%;社会保障和就业支出713.21万元,占比15.62%;医疗卫生与计划生育支出23.95万元,占比0.52%;商业服务业等支出165.61万元,占比3.63%;住房保障支出155.8万元,占比3.41%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为3972.31万元,支出决算为4567.17万元,完成年初预算的114.98%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为1090.73万元,支出决算为1267.2万元,完成年初预算的116.18%。决算数大于预算数的主要原因:一是上年结余资金的使用,二是年中追加下达部分人员支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为684.75万元,支出决算为935.91万元,完成年初预算的136.68%。决算数大于预算数的主要原因:一是上年结余资金的使用,二是年中追加下达部分人员支出和维修支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为1474.7万元,支出决算为1258.76万元,完成年初预算的85.36%。部分支出结转至下年使用。

4.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)年初预算为26万元,支出决算为41.93万元,完成年初预算的161.27%。决算数大于预算数的主要原因:一是上年结余资金的使用,二是年中追加下达华侨事务费。

5.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为4.8万元,决算数大于预算数的主要原因是该指标为上年结余资金。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为60万元,支出决算为245.26万元,完成年初预算的408.77%。决算数大于预算数的主要原因:一是上年结余资金的使用,二是年中追加下达部分人员支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为292.24万元,支出决算为292.24万元,完成年初预算的100%

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为171.09万元,支出决算为175.23万元,完成年初预算的102.42%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达部分人员支出。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.48万元,决算数大于预算数的主要原因是该指标为上年结余资金。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为12.2万元,支出决算为18.95万元,完成年初预算的155.33%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金的使用。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4.8万元,支出决算为4.8万元,完成年初预算的100%

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,决算数大于预算数的主要原因是该指标为上年结余资金。

13.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为165.61万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达资金用于参加第三届中非论坛、维修支出等。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为137.8万元,支出决算为137.8万元,完成年初预算的100%

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为18万元,支出决算为18万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2968.74万元,其中:人员经费2661.22万元,占比89.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费307.52万元,占比10.36%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为813.8万元,支出决算为472.9万元,完成预算的58.11%,比上年支出减少211.45万元,降低30.90%。支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算203.64万元,占比43.06%;公务用车购置及运行费支出决算99.46万元,占比21.03%;公务接待费支出决算169.8万元,占比35.91%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出:年初预算数315万元,决算数203.64万元。全年安排省级因公出国(境)团组17个,累计37人(次)。

因公出国(境)费支出决算比2016年减少54.68万元,下降21.17%,下降的主要原因是本部门严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制因公出国(境)费支出

2.公务用车购置及运行费支出:年初预算数120万元,决算数99.46万元。其中:

(1)公务用车购置支出44.5万元,主要是办本级报废更新公务用车一辆。

(2)公务用车运行支出54.96万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本部门开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加25.95万元,增长35.31%。增加的主要原因是办本级报废更新公务用车一辆。

3.公务接待费支出:年初预算数378.8万元,决算数169.8万元。其中:

(1)外宾接待支出85.44万元。主要用于中央各部委邀请外宾访湘和我省对外交流与合作发生的外宾接待支出。2017年共接待国(境)外来访团组数127个、来访外宾1605人次。

(2)其他国内公务接待支出84.36万元。主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2017年共接待国内来访团组359个、来宾5210人次。

公务接待费支出决算比2016年减少182.73万元,下降51.83%。下降的主要原因是本部门认真贯彻落实中央、省政府关于厉行节约的精神和改进作风的八项规定,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2017年度无政府性基金预算收支情况。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,省外侨办对2017年度部门整体支出进行了绩效自评,评价范围包括部门基本支出和除专项资金以外的项目支出。从评价结果来看,本部门整体支出情况良好,资金使用经济、有效,较好的达成了年初部门支出绩效目标,绩效管理水平不断提高。

(二)预算绩效目标完成情况

2017年,省外侨办认真落实省委、省政府决策部署,全面推进各项重点工作,较好地完成了各项目标任务,部门绩效目标完成情况良好,部门专项组织实施情况如下:

1.不折不扣落实中央对外工作决策部署。省委省政府高度重视外事工作,落实中央决策部署坚决有力。6月,家毫书记主持召开省委外事工作领导小组会议,研究部署新形势、新任务、新体制下的全省外事工作,并对领导小组办公室实体化运作进一步推进,使党对外事工作的集中统一领导进一步加强。

2.提高湖南外事工作服务国家总体外交的能力。省领导出席重要外事活动82场次,注重用湖南故事阐述党的执政理念和发展历程,用湖南行动彰显服务对外工作大局。圆满完成泰国立法议会主席、埃塞俄比亚总理、英国皇室安妮公主等重宾团组来湘访问71批次,其中副部级以上团组50批次。2017年12月23日在长沙正式开馆的老挝总领事馆,实现了新中国成立以来我省领馆零的突破。承接第15届东亚论坛、金砖国家协调人第五次会议等国家重要涉外活动,为在更大舞台上展示开放发展新湖南积累了经验。

3.服务创新行动,扩大湖南国际知名度。外事部门主动对接相关部门,主动参与、主动服务各项涉外活动,力争取得更好效果。创新文化传播方式,举办“文化中国四海同春”全球华侨华人新春大联欢晚会、“感知中国湖南文化走进芬兰”、“一带一路主流媒体聚焦锦绣潇湘”等主题外宣及文化交流活动,推动湖湘文化走出去。

4.服务开放行动,拓展湖南发展新空间。高层出访紧扣“一带一路”建设和优势产业“走出去”,在推动项目合作的同时,促进国际友城建设,年内新增国际友好城市3对,全省国际友好城市总数已达80对。

5.服务芙蓉人才计划,助力发展新动力。深入实施引才引智工程,注意推介湖南人才引进政策,引进外国人才来湘服务近6000人次。主动对接生物科技领先的美国蒙哥马利郡、硅谷之都圣何塞市,宣介芙蓉人才计划,长沙出台人才新政22条。

6.外事管理突出便民出行。下发《关于进一步加强因公出国管理有关事项的通知》,进一步提升因公出国管理与服务水平,为科研人员出国境开方便之门。全省因公出国2589批7943人次,其中党政干部1871人次;因公赴港澳人员619批2214人次,其中党政干部810人次。大力推广便利出行的APEC商务旅行卡,迄今共申办439张,总数位居全国第8位,中部6省第1位。一年内新增12个国家在长沙设立签证申请中心,累计达到16个。

7.领事保护彰显外事为民。逐步完善我省海外领事保护工作机制,快速有效妥善处理各类领事保护案(事)件,通过案件处理,体现国家对公民和企业海外利益的高度重视。开展预防性领事保护工作,提升公众“走出去”的风险防范能力。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出307.52万元,比2016年减少15.47万元,下降4.79%,下降的主要原因是日常办公厉行节约,压减办公费支出。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额67.30万元,全部是货物采购。

(三)国有资产占用情况

截至2017年1231日,本部门共有车辆17辆,其中:部省级领导干部用车1辆、一般公务用车15辆、其他用车1辆,其他用车主要是一辆会务接待用车。单价50万元(含)以上的通用设备5台,无单价100万元(含)以上的专业设备。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

八、一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项):反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

九、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

二十一、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

二十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十五、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

二十六、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

湖南省人民政府外事侨务办公室2017年度部门决算

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