Office of Foreign Affairs Commission of the CPC Hunan Provincial Committee
Foreign Affairs Office of Hunan Provincial People's Government
Hong Kong and Macao Affairs Office of Hunan Provincial People's Government
Hunan Provincial People's Association for Friendship with Foreign Countries
目 录
第一部分 2026年单位预算说明
第二部分 2026年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2026年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
湖南省外事侨务办公室出国(境)服务中心(以下简称中心)是中共湖南省委外事工作委员会办公室下属二级机构,属于公益二类事业单位。主要业务范围包括因公护照及赴港澳通行证的制作,代办出国签证服务,代办涉外公证文书的领事认证,负责“APEC”商务旅行卡的申办和代办其签证服务等涉外服务工作。
(二)机构设置
中心下设办公室、财务部、护照签证部、领事服务部共四个部门。
二、预算单位构成
湖南省外事侨务办公室出国(境)服务中心2026年单位预算只有本级,湖南省外事侨务办公室出国(境)服务中心无下属预算单位。因此本单位预算仅含本级预算。
三、单位收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算580万元,其中,一般公共预算拨款495.31万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营收入84.69万元。收入较去年增加32万元,主要是公务护照签证代办及领事认证代办的业务量在回升,所以非税收入预算有所增加。
(二)支出预算:2026年本单位支出预算580万元,其中,一般公共服务403.57万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出88.43万元,卫生健康支出39万元,住房保障支出49万元。支出较去年增加32万元,主要是因为增加人员而增加了社会保障和就业支出。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本单位一般公共预算拨款支出预算495.31万元,其中,一般公共服务支出318.88万元,占64.38%;公共安全支出0万元,占0%;社会保障和就业支出88.43万元,占17.85%;卫生健康支出39万元,占7.87%;住房保障支出49万元,占9.9%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2026年本单位基本支出预算数414.31万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2026年本单位项目支出预算81万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:省外事服务综合管理平台运维及等保测评项目,支出26万元,主要用于机房及大厅硬件及系统运维、等级保护三级测评的支出;证照工本费支出55万元,主要用于空白公务护照及附加证明书贴纸的购置支出。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费:2026年本单位运行经费136.83万元,比上年预算减少18.17万元,下降11.72%,主要是厉行节约压缩了不必要的开支,如办公费减少4万元,邮电费减少2万元,维修(护)费减少7.2万元,工会经费支出减少3万元,其他商品服务支出减少7.7万元。
(二)“三公”经费预算:2026年本单位“三公”经费预算数为2万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。
(三)一般性支出情况:2026年本单位会议费预算0万元,未计划举办相关会议;培训费预算0万元,未计划开展相关培训事项,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的计划,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2026年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)委托业务费情况:2026年本单位的委托业务费0万元,与上年预算持平。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(七)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为580万元,其中,基本支出499万元,项目支出81万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2026年单位预算表