中国政府网 国务院侨务办公室 湖南省人民政府网
您的位置: 首页>政务公开>财政信息>财政预决算

2026年湖南省外事侨务办公室出国(境)服务中心单位预算

中共湖南省委外事工作委员会办公室

第一部分 2026单位预算说明

第二部分 2026单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分 2026单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

湖南省外事侨务办公室出国(境)服务中心(以下简称中心)是中共湖南省委外事工作委员会办公室下属二级机构,属于公益二类事业单位。主要业务范围包括因公护照及赴港澳通行证的制作,代办出国签证服务,代办涉外公证文书的领事认证,负责“APEC”商务旅行卡的申办和代办其签证服务等涉外服务工作。

(二)机构设置

中心下设办公室、财务部、护照签证部、领事服务部共四个部门。

二、预算单位构成

湖南省外事侨务办公室出国(境)服务中心2026年单位预算只有本级,湖南省外事侨务办公室出国(境)服务中心无下属预算单位因此本单位预算仅含本级预算。

、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026本单位收入预算580万元,其中,一般公共预算拨款495.31万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营收入84.69万元收入较去年增加32万元,主要公务护照签证代办及领事认证代办的业务量在回升,所以非税收入预算有所增加

(二)支出预算:2026年本单位支出预算580万元,其中,一般公共服务403.57万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出88.43万元,卫生健康支出39万元,住房保障支出49万元支出较去年增加32万元,主要是因为增加人员而增加了社会保障和就业支出

、一般公共预算拨款支出

2026本单位一般公共预算拨款支出预算495.31万元,其中,一般公共服务支出318.88万元,占64.38%;公共安全支出0万元,占0%社会保障和就业支出88.43万元,17.85%卫生健康支出39万元,7.87%住房保障支出49万元,占9.9%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026本单位基本支出预算数414.31万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2026本单位项目支出预算81万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:省外事服务综合管理平台运维及等保测评项目,支出26万元,主要用于机房及大厅硬件及系统运维、等级保护三级测评的支出证照工本费支出55万元,主要用于空白公务护照及附加证明书贴纸的购置支出

、政府性基金预算支出

单位无政府性基金安排的支出

、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费:2026本单位运行经费136.83万元,比上年预算减少18.17万元,下降11.72%主要是厉行节约压缩了不必要的开支,如办公费减少4万元,邮电费减少2万元,维修(护)费减少7.2万元,工会经费支出减少3万元,其他商品服务支出减少7.7万元

(二)三公经费预算:2026本单位三公经费预算数为2万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元),因公出国(境)费0万元。2026三公经费预算上年持平

(三)一般性支出情况:2026本单位会议费预算0万元,未计划举办相关会议;培训费预算0万元,未计划开展相关培训事项,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的计划,经费预算0万元

(四)政府采购情况:2026单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

委托业务费情况:2026本单位的委托业务费0万元,年预算持平。

)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202512月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026单位整体支出绩效目标的金额为580万元,其中,基本支出499万元,项目支出81万元,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

部分 2026单位预算

_湖南省外事侨务办公室出国(境)服务


2026年湖南省外事侨务办公室出国(境)服务中心单位预算

33944959

英文
微信公众号

湖南外事港澳
微信公众号