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中共湖南省委外事工作委员会办公室2024年度部门决算公开

  • 索引号:430S00/2025-158568
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  • 发文日期: 2025-09-05 16:09
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  • 名称: 中共湖南省委外事工作委员会办公室2024年度部门决算公开

目 录

    第一部分 部门概况
    一、部门职责
    二、机构设置及决算单位构成
    第二部分 部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    九、财政拨款“三公”经费支出决算表
    第三部分 部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、关于机关运行经费支出说明
    十、一般性支出情况说明
    十一、关于政府采购支出说明
    十二、关于国有资产占用情况说明
    十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
    第四部分 名词解释
    第五部分 附件




第一部分
部门概况


     一、部门职责

    略。

    二、机构设置及决算单位构成

    (一)内设机构设置。中共湖南省委外事工作委员会办公室本级内设机构包括:秘书处(统筹协调处)、涉外管理与领事处、出国管理处(护照签证处)、新闻文化处、欧洲处、美洲大洋洲处、亚洲非洲处、港澳事务处,另设机关党委(人事处)。湖南省人民对外友好协会(以下简称“省友协”)是从事民间对外交往的全省性人民团体,在省委、省政府领导下,由省委外事办代管,省友协办公室是其办事机构。

    (二)决算单位构成。中共湖南省委外事工作委员会办公室 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括:中共湖南省委外事工作委员会办公室本级和湖南省外事侨务办公室出国(境)服务中心。



第二部分 部门决算
























第三部分
2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2024 年度收、支总计 5,462.26 万元。与 2023 年相 比,收、支总计各增加 910.34 万元,增长 20%。主要是一 般公共服务支出中的党委办公厅(室)及相关机构事务支 出中其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出等支出增 加。

    二、收入决算情况说明

    2024 年度收入合计 4,959.57 万元,其中:财政拨款 收入 4,747.52 万元,占比 95.72%;经营收入 212.06 万 元,占比 4.28%。

    三、支出决算情况说明

    2024 年度支出合计 4,624.00 万元,其中:基本支出 2,912.15 万元,占比 62.98%;项目支出 1,614.61 万 元,占比 34.92%;经营支出 97.24 万元,占比 2.10%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024 年度财政拨款收、支总计 5,250.21 万元。与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各增加 889.56 万元,增
长 20.40%。主要是因为一般公共服务支出中的党委办公厅 (室)及相关机构事务支出中其他党委办公厅(室)及相 关机构事务支出等支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2024 年度财政拨款支出 4,526.76 万元,占本年支出 合计的 97.89%。与 2023 年相比,财政拨款支出增加 863.98 万元,增长 23.59%。主要是因为一般公共服务支出 中的党委办公厅(室)及相关机构事务支出中其他党委办 公厅(室)及相关机构事务支出等支出增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算机构情况 2024 年度财政拨款支出 4,526.76 万元,主要用于以 下方面:一般公共服务(类)支出 3,639.03 万元,占比 80.39%;教育支出 1.49 万元,占比 0.03%;社会保障和就 业(类)支出 495.65 万元,占比 10.95%;卫生健康(类) 支出 214.01 万元,占比 4.73%;住房保障(类)支出 176.58 万元,占比 3.90%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2024 年度财政拨款支出年初预算为 4,829.50 万元, 支出决算为 4,526.76 万元,完成年初预算的 93.73%。其 中:

    1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。 年初预算为 1,721.98 万元,支出决算为 1,801.74
万元,完成年初预算的 104.63%,决算数大于年初预算数的 主要原因是年中任务变化追加了个别项目支出预算。

    2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关 机构事务(款)事业运行(项)。

    该科目年初预算为 334.09 万元,支出决算为 222.68 万元,完成年初预算的 66.65%,决算数小于年初预算数的 主要原因是年中 3 名在职人员按规定办理了退职手续。

    3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关 机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支 出(项)。

    年初预算为 1,846.69 万元,支出决算为 1,614.61 万元,完成年初预算的 87.43%,决算数小于预算数的主要 原因是个别项目因特殊原因未按年度计划任务完成。

    4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。 

    年初预算为 168.00 万元,支出决算为 161.63 万元, 完成年初预算的 96.21%。

    5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

    年初预算为 10.04 万元,支出决算为 10.04 万元,完 成年初预算的 100%。

    6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位其他社会保障和就业支出(项)。

    年初预算为 12 万元,支出决算为 6.54 万元,完成年 初预算的 54.50%,决算数小于预算数的主要原因是年中 3 名在职人员按规定办理了退职手续。

    7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项)。 

    年初预算为 304 万元,支出决算为 296 万元,完成年 初预算的 97.37%,决算数小于年初预算数的主要原因是年 中 1 名退休人员因病离世。

    8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项)。

    年初预算为 15 万元,支出决算为 2.74 万元,完成年初预算的 18.27%,决算数小于预算数的主要原因是根据财 务有关规定调整了支出项目和科目。

    9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤 (项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 18.70 万元,决 算数大于年初预算数的主要原因是年中 1 名退休人员因病离
世。

    10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政 单位医疗(项)。

    年初预算为 106 万元,支出决算为 100.60 万元,完成年初预算的 94.91%,决算数小于年初预算数的主要原因是 年中 2 名人员退休。

    11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业 单位医疗(项)。

    年初预算为 25.80 万元,支出决算为 21.87 万元,完 成年初预算的 84.77%,决算数小于年初预算数的主要原因是年中 3 名在职人员按规定办理了退职手续。

    12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务 员医疗补助(项)。

    年初预算为 96.60 万元,支出决算为 91.54 万元,完 成年初预算的 94.76%,决算数小于年初预算数的主要原因 是年中 2 名人员退休。

    13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项)。

    年初预算为 183.30 万元,支出决算为 176.58 万元, 

    完成年初预算的 96.33%。

    14.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出 (项)。

    年初预算为 6 万元,支出决算为 1.49 万元,完成年初 预算的 24.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是坚持 按照厉行节约的原则缩短培训日程和精简培训内容。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

    2024 年度财政拨款基本支出 2,912.15 万元,其中:

    人员经费 2,247.10 万元,占比 77.16%,主要包括基本工 资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗 费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支 出。

    公用经费 665.05 万元,占比 22.84%,主要包括办公 费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 468.90 万 元,支出决算为 370.15 万元,完成预算的 78.94%;与上年 相比增加 26.78 万元,增长 7.80%。决算数小于预算数的主 要原因是坚决贯彻落实厉行节约的精神尽量减少并节约公 务接待等开支。决算数大于上年数的主要原因是按规定报 废更换购置 2 台公务用车等。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费支出预算为 200 万元,支出决算为 133.88 万元,完成预算的 66.94%;与上年相比减少 36.99 万元,降低 21.65%。决算数小于预算数的主要原因是按规 定减少了个别因公出国出访任务。决算数小于上年数的主 要原因是从严从紧控制了因公出国出访任务。2024 年度安 排因公出国(境)团组 22 个,累计 35 人次,主要包括: 

    参团赴美国等三国出访支出 22.63 万元,主要开展经贸交流活动;参团赴新加坡等三国出访支出 10.50 万元,主要 开展经贸活动;参团赴德国等三国参加“2025 年湖南省欧 洲投资贸易洽谈周”出访支出 10.81 万元,主要进行投资贸 易洽谈活动;参团赴马来西亚等三国出访支出 6.95 万元, 主要进行友好交流和项目拓展合作;参团赴其他国家出国 出访支出 82.99 万元,主要是参加国际会议、对口交流和进 行经济文化领域交流等活动。

    2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 99 万元, 支出决算为 86.19 万元,完成预算的 87.06%;与上年相比 增加 47.64 万元,增长 123.58%。其中:

    公务用车购置费支出预算为 61.50 万元,支出决算为 49.98 万元,完成预算的 81.27%;与上年相比增加 49.98 万 元。决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻落实中央八 项规定精神减少公务用车开支,决算数大于上年数的主要 原因是按规定报废更换购置 2 台公务用车。办本级更新公 务用车 1 辆,省出国(境)服务中心更新公务用车 1 辆。 

    公务用车运行维护费支出预算为 37.50 万元,支出决算 为 36.21 万元,主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过 路费、保险费等支出,完成预算的 96.56%;与上年相比减
少 2.34 万元,降低 6.07%。决算数小于预算数的主要原因 是坚决贯彻落实中央八项规定精神减少公务用车开支。决 算数小于上年数的主要原因是当年车辆维护维修费用减 少。截止 2024 年 12 月 31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

    3.公务接待费支出预算为 169.90 万元,支出决算为 150.08 万元,完成预算的 88.33%;与上年相比增加 16.13 万元,增长 12.04%。决算数小于预算数的主要原因是坚决 贯彻落实中央八项规定精神节约公务接待经费开支。决算 数大于上年数的主要原因是今年重要外宾来访任务较多。

    2024 年度共接待来访团组 178 个、来宾 1708 人次,主要是 重要外宾来访和交流发生的接待支出。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本部门无政府性基金收支。

    九、关于机关运行经费支出说明

    本部门 2024 年度机关运行经费支出 665.05 万元,比 年初预算数减少 83.63 万元,减少 11.17%。主要原因是按 规定和要求厉行节约机关维修维护等相关费用。

    十、一般性支出情况说明

    2024 年本部门会议费开支 2.32 万元,其中:召开 2024 年度赴日国际交流员及研修员行前会议和东北亚地区 地方政府联合会“创新+”专门委员会成立大会暨“绿色发 展”会议专题调度会,开支 0.03 万元,人数 18 人;召开 全省外事港澳工作座谈会,开支 2.29 万元,人数 76 人, 未超过年初预算安排。 2024 年本部门培训费开支 1.49 万元,其中:举办湖南
外事大讲堂,开支 0.49 万元;举办蓉园讲坛,开支 0.80 万元;举办 2024 年领导干部集中报告个人有关事项工作专 题培训会,开支 0.11 万元;其他费用为职工参加工勤人员 培训、会计继续教育等学习培训开支,未超过年初预算安 排。

    十一、关于政府采购支出说明

    本部门 2024 年度政府采购支出总额 211.40 万元,其 中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万 元、政府采购服务支出 211.40 万元。授予中小企业合同金 额 211.40 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予 小微企业合同金额 16 万元,占授予中小企业合同金额的 7.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

    截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 9 辆,其 中,副部(省)级及以上领导用车 1 辆,机要通信用车 1 辆、其他用车 7 辆,其他用车主要是用于机要通信和应急 保障之外公务用途的车辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

    十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

    (一)绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情 况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评,涉及 项目 2 个,共涉及资金 4,624.00 万元。其中,一般公共预 算项目 2 个 1,614.61 万元,占一般公共预算支出总额的 34.92%;无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目 以及社会保险基金预算项目。二是部门评价开展情况。我 部门所属单位 2024 年度没有项目开展部门评价,涉及一般 公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资 本经营预算支出 0 万元,社会保险基金预算支出 0 万元。三 是事前绩效评估开展情况。我部门 2024 年度未有新增重大 政策和重大项目开展事前绩效评估,涉及资金 0 万元。

    (二)绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度 本部门整体支出全年预算数 5,462.27 万元,执行数 4, 624.00 万元,完成预算的 84.65%,绩效自评得分 98.47 分,评价等级为“优秀”。2024 年,在中央外事工作委员会 坚强领导和中央外办精心指导下,湖南省委外事工作委员 会深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习 近平外交思想和习近平总书记考察湖南重要讲话精神,积
极推动湖南外事工作服务党和国家总体外交、服务湖南全 面落实“三高四新”战略定位和使命任务,各项工作有效开 展。一是聚焦党和国家总体外交,力争湖南外事新突破;
二是聚焦“三高四新”美好蓝图,打造内陆开放新高地;三 是聚焦外事体制机制,塑造地方外事工作新气象。我办整 体支出的绩效目标完成情况达到了年度预期目的。但还存 在部分项目支出结余较大,预算执行率较低等问题。主要 原因是部分项目资金年底才下达。在今后工作中需加强年 初部门预算编制管理,根据当年工作计划细化项目预算, 盘活资金,加大预算执行力度,提高资金使用效率。二是 部门评价结果。2024 年我办未有部门评价结果。三是事前 绩效评估结果。2024 年度我办无事前绩效评估结果。

    (三)评价结果应用情况。我办根据 2024 年度绩效自 评结果科学精准做好 2025 年度预算安排工作,进一步加强 预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,结 合年度收支计划,科学编制预算,遵循预算管理办法。对 评价中发现的问题,及时进行督促整改。




第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财

    政预算资金。

    二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助

    活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    三、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收 入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是利息收入 等。

    四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结 转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成 等产生的结余资金。

    五、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相 关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括 实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相 关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本 支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单 位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相 关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务 支出。

    八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支 出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实 行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支 出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反 映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。

    十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支 出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金 支出。

    十一、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出 (款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外 发展服务方面的支出。

    十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房 公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。

    十三、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳 的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金 额等。

    十四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下 年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结 余资金。

    十五、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

    十七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十八、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公 “经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通 费、食宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车 购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

    十九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照 公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各 项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。



第五部分 附 件

    一、中共湖南省委外事工作委员会办公室 2024 年度部 门整体支出绩效自评报告

中共湖南省委外事工作委员会办公室
2024 年度部门整体支出绩效自评报告

    为加强和规范财政资金绩效管理,确保绩效评价工作 的顺利开展,根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩 效管理的意见》(中发〔2018〕34 号)、《中共湖南省委 办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管 理的实施意见》(湘办发〔2019〕10 号)和《湖南省财政 厅关于开展 2024 年度部门绩效自评和部门评价的通知》 (湘财绩〔2025〕2 号)等规定,我办对 2024 年度部门整 体支出情况进行了绩效自评,现将有关情况报告如下:

    一、基本情况

    (一)部门基本情况

    1.主要职能职责

    略。

    2.机构设置情况

    中共湖南省委外事工作委员会办公室属于全额拨款的 行政单位,共有内设机构 8 个,包括:秘书处(统筹协调 处)、涉外管理与领事处、出国管理处(护照签证处)、新 闻文化处、欧洲处、美洲大洋洲处、亚洲非洲处、港澳事 务处,另设机关党委(人事处)。湖南省人民对外友好协会 (以下简称“省友协”)是从事民间对外交往的全省性人 民团体,在省委、省政府领导下,由省委外事办代管,省 友协办公室是其办事机构。共有所属事业单位 1 个,分别 是:湖南省外事侨务办公室出国(境)服务中心。

    3.人员编制情况 截至 2024 年末,我办编制数为 82 人,实有人数为在 职 77 人,离休 1 人、退休 70 人。

    二、一般公共预算支出情况

    (一)基本支出情况 2024 年度基本支出年初结余 0 万元,年初基本支出预 算指标下达数 2982.81 万元,年中财政追加 2023 年度省直 机关单位考核奖等人员支出 108 万元,调整后的基本支出 预算数为 3090.81 万元。

    基本支出决算数为 2912.15 万元。其中人员经费 2247.10 万元、日常公用经费 665.05 万元。本年基本支出 结余 178.66 万元。

    (二)项目支出情况 2024 年度项目支出年初预算指标下达数 1846.69 万 元,年中追加项目资金 312.71 万元,调整后的项目支出预 算数为 2159.40 万元。

    项目支出决算数为 1614.61 万元,年末结余 544.79 万 元。结余原因主要是部分项目指标下达时间较晚,项目跨 年实施。

    项目支出中业务工作经费全年预算数为 1085.84 万 元,决算数为 743.90 万元,为日常开展的业务工作费用。

    业务工作费用主要用于重要外宾接待经费、OA 系统和办公 设备及网络运维经费、机关党委工青妇工作经费、新版公 务护照升级改造项目、中非合作论坛峰会、东北亚活动各 项费用等支出。其他事业发展资金全年预算数 1073.56 万 元,决算数 870.71 万元,主要用于配合省级领导出访陪同 人员和办本级工作人员出访专项经费、重要对外交流活动 经费、OA 系统和机关办公设备及网络运维经费、湖南省因 公赴港澳通行证电子化项目、乡村振兴工作经费、重要对 外交流活动经费、湖南省外事翻译大赛等支出。

    三、政府性基金预算支出情况

    无。

    四、国有资本经营预算支出情况

    无。

    五、社会保险基金预算支出情况

    无。

    六、部门整体支出绩效情况

    1、运行成本

    本年基本支出预算数为 3090.81 万元,决算数为 2912.15 万元。其中人员经费预算 2342.13 万元,决算数 2247.10 万元、日常公用经费预算数 748.68 万元,决算 665.05 万元。

    “三公”经费年初预算 468.90 万元,决算 370.15 万 元。其中公务用车购置费预算 61.50 万元,决算数 49.98 万元;公务用车运行维护费预算数 37.50 万元,决算数 36.21 万元;因公出国(境)费预算数 200 万元,决算数 133.88 万元;公务接待费预算数 169.90 万元,决算数 150.08 万元。

    2、管理效率 

    (1)深化外事工作机制改革。落实省委外事委会议精 神,扩大省委外事委委员单位范围,明确各委员单位外事 责任处室,组建工作群,每季度召开工作调度会。优化省 领导因公出国、出席外事活动服务流程。在重大涉外活动 筹备、举办和对口接待工作中,注重强化省直部门和市州 协同作战能力,推动形成全省“大外事”工作格局。

    (2)统筹扩大人员往来规模。服务省领导出访,推动 党政干部出国培训、访问。规范 APEC 商务旅行卡审批流 程,出台《湖南省企业人员申办 APEC 商务旅行卡实施细 则》。

    3、履职效能

    (1)认真做好与美国交往工作。邀请时任美国驻华大 使伯恩斯及中国美国商会企业家代表团访湘,推动我省与 美国深入开展合作,伯恩斯在多个场合积极评价湖南和美 国的传统友谊。伟明省长出访美国,积极拓展和发挥湖南 在外人脉资源优势。做好中美民心相通工作,邀请美国青 少年来湘参访交流,派出雅礼中学等多批次青少年赴美交 流。支持湘雅医学办学 110 周年庆典活动,促成雅礼协会 (美国)湖南代表处在长揭牌。

    (2)深入推进与非洲交往工作。积极争取中联部在长 沙举办第七届中非民间论坛、第七届中非青年领导人论 坛,中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长李鸿 忠出席开幕式并发表主旨讲话,来自 50 多个非洲国家的政 要、前政要、政党和青年领导人及非政府组织、智库代表 等 200 多名嘉宾参加。论坛期间,举办了党的二十届三中全 会精神全国首场对外专题宣介会,取得较好效果。晓明书 记出访马拉维、马达加斯加,推动落实元首外交重要共识 和中非合作论坛北京峰会成果。组织接待津巴布韦总统代 表团、马达加斯加总统代表团访湘,深化湘非友好交流合 作。研究制定“中非携手推进现代化十大伙伴行动”湖南举 措,以未来三年实际行动主动服务国家外交大局。

    (3)务实开展周边国家交往。联合驻日使馆在日本举 办2024 中国节”活动,组织我省高中生代表团赴日参加中 日青少年交流项目,向时任日本首相岸田文雄赠送纪念 品。举办第四届湖南-庆尚北道友好交流赛(网球)、湖南- 庆尚北道韩国语演讲比赛,凝聚友好关系纽带,夯实民心 民意基础。

    (4) 深化中欧友好合作。参与中俄“两河流域”地方合 作理事会机制,举办湖南-伏尔加河沿岸联邦区经贸合作对 接会、留法勤工俭学运动纪念活动,加入中国-中东欧国家 地方省州长联合会。

    4、社会效应 

    (1)拓展涉外平台渠道。领馆运行步入正轨。设领工 作首次纳入国家元首会见议题,2024 年 9 月,习近平总书 记在会见来华出席中非合作论坛北京峰会的马拉维总统查 克维拉时指出,中方支持马拉维驻长沙总领事馆顺利运 行。2024 年 11 月,马拉维驻长沙总领事哈里斯·波塔正式 到任。友城交往愈加活跃,全省新建国际友城 4 对,友城数 量 110 对,排名全国第 10。举办中越人民论坛会议、东北 亚地区地方政府联合会会议、北斗规模应用国际峰会、世 界计算大会、农业机械展、全球湘商大会、中国中部投资 贸易博览会等重要涉外活动,有力提升湖南对开放度。

    (2) 服务外经外贸发展。积极服务和推动外资项目 建设,长沙自贸临空区湖南鸿翼模拟机培训基地建成并运 营,法国开发署邵阳餐厨垃圾处理项目合作取得新进展。

    积极参与共建“一带一路”,推动形成大中矿业利比里亚 铁矿开采项目、中科星城摩洛哥人造石墨负极材料生产基 地项目、中茧新科东南亚 1 万公顷桑园农场和茧丝绸产业园 等一批新的对外投资重点项目。

    (3)提升国际传播能力。积极争取中联部和省委支 持,在湖南大学挂牌成立中非文化交流中心。邀请外国记 者访湘报道,组织省内媒体记者赴津巴布韦、肯尼亚等 6 国 采访报道,省主流媒体开展意大利、肯尼亚等国大使、马 拉维驻长沙总领事专题访问,组织协调海内外媒体围绕重 大经贸文化活动开展宣传报道。

    (4)深化湘港澳交流合作。组织港澳青年来湘实地参 观学习,推动其更好了解内地,融入国家发展大局。服务 保障省领导赴港澳交流,推动中车株洲与香港政府有关部 门建立沟通渠道,举办香港重点商协会及企业座谈会,推 动香江聚贤工商企业访问团来湘考察交流,深化湘港澳经 贸合作。调研常德汉寿供港蔬菜基地和农产品生产出口企 业,支持企业打造供港湖南品牌。谋划组织举办湖南公共 服务管理研讨班赴香港研修交流考察,提升全省各级各部 门服务港澳工作大局的能力和水平。

    5、可持续发展能力 举办全省外事港澳干部培训班 1 次,全省各市 (州),县(市、区)外事办,省委外事委成员单位和省 “四大家”办公厅共 160 多人参加培训。创新培训形式和 内容,不从外边请专家,7 名授课老师均是我办优秀年轻干 部,将来访接待、出访安排、礼宾礼仪模式模板化,开展 情景式、互动式教学,参训人员对所有课程非常满意率都 在 93%以上,受到一致好评。举办“湖南外事大讲堂”2 次,主办蓉园讲坛 2 次,统筹安排 35 人次参加省委组织部 各类调训,外事干部队伍素质不断提升。

    6、服务对象满意度 2024 年本部门进一步优化各项服务,以“便民服务为 宗旨”。提高员工业务技能,更好地为走出国门的单位和 民众服务。一年来,大厅实现了零差错、零投诉。社会公 众或服务对象的满意程度在 95%以上。

    七、存在的问题及原因

    分析 部分项目支出结余较大,预算执行率较低。主要原因 是部分项目资金年底才下达。在今后工作中需加强年初部 门预算编制管理,根据当年工作计划细化项目预算,盘活 资金,加大预算执行力度,提高资金使用效率。

    八、下一步改进措施

    针对上述存在的问题及我办预算管理工作的需要,在 下步工作中拟采取以下措施: 

    一是科学合理编制预算,严格执行预算。按照《预算 法》、《会计法》的相关规定,参考近年来的预算执行实 际情况,结合年度收支计划,科学编制预算。年中适时按 实际需要及时调整预算。

    二是强化预算执行,提高资金使用效率。对年初没有 预算安排的支出原则上不安排支出,无特殊情况不申请新 增追加资金,对本年无法实施的项目资金统筹安排,充分 发挥资金效益。

    三是做好项目前期各项准备工作,提高项目前期工作 质量。主要采取明确计划、项目和财务部门的职责,建立 健全责任制度和评价机制,加强沟通和协调,按照精细化 管理的要求,落实到项目实施的各环节、全过程。切实协 调解决项目实施过程中的难点问题,及时掌握预算执行动 态,分析、跟踪预算执行情况。

    九、绩效自评结果拟应用和公开情况 

    (一)反馈整改。我办加强预算管理意识,严格按照 预算编制的相关制度和要求,结合年度收支计划,科学编 制预算,遵循预算管理办法。对评价中发现的问题,及时 进行督促整改。

    (二)公开结果。除涉密信息外,我办将按要求在门 户网站全面公开 2024 年度部门整体支出绩效自评报告,接 受社会监督。

    十、其他需要说明的情况

    无。

    附件:1、部门整体支出绩效评价基础数据表
          2、部门整体支出绩效自评表

附件1: 部门整体支出绩效评价基础数据表.docx
附件2: 部门整体支出绩效自评表.docx

中共湖南省委外事工作委员会办公室2024年度部门决算公开

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